Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 0140969 Tovar 184,19 s DPH 16.09.2025 TRAIVA s.r.o. 16.09.2025
Faktúra VF/2025/36363 Tovar 184,19 s DPH 0140969 16.09.2025 TRAIVA s.r.o. 16.09.2025 16.09.2025
Faktúra 20250028 Popl.za prev.nákl.(energie,plyn,vodné a stočné) 2 760,30 s DPH 16.09.2025 Schola Privata Gutaiensis 17.09.2025 16.09.2025
Faktúra 2503466 Kancelársky papier 380,07 s DPH 000005977 16.09.2025 CONSUL- Ing.Peter Gerši 16.09.2025 16.09.2025
Objednávka 000005977 Kancelársky papier 380,07 s DPH 12.09.2025 CONSUL- Ing.Peter Gerši 12.09.2025
Faktúra 250100002 Služba 2 125,00 s DPH 20250049 10.09.2025 Adrián Lukács - MALI 17.09.2025 10.09.2025
Faktúra 251390 Zabezpečenie ochrany proti krádeži dát 44,28 s DPH 10.09.2025 ITAK s.r.o. 10.09.2025 10.09.2025
Faktúra AD2025350 Preprava žiakov 246,00 s DPH 20250048 10.09.2025 PE-MO TRANS s.r.o. 16.09.2025 10.09.2025
Faktúra 2252207030 Školské tlačivá 368,24 s DPH 09.09.2025 ŠEVT a.s. 10.09.2025 09.09.2025
Faktúra 2025421 Čistiace,hygien.potreby 379,90 s DPH 20250047 08.09.2025 Telekes Jozef-Folplast 09.09.2025 08.09.2025
Faktúra 2847238709 Poplatok za telekomunikačné služby 158,97 s DPH Zmluva 08.09.2025 Orange Slovensko, a.s. 08.09.2025 08.09.2025
Faktúra 2025124 Tovar 107,75 s DPH 20250046 04.09.2025 Attila Fekete-FEKATTI 05.09.2025 04.09.2025
Faktúra 4592375187 PHM 180,22 s DPH Zmluva 04.09.2025 SLOVNAFT, a.s. 05.09.2025 04.09.2025
Faktúra 8375176802 Poplatok za telekomunikačné služby 30,12 s DPH 04.09.2025 Slovak Telekom,a.s. 05.09.2025 04.09.2025
Faktúra 21250423 Služba 105,98 s DPH 20250045 03.09.2025 MARIOL KM s.r.o. 05.09.2025 03.09.2025
Faktúra 20250027 Nájomné 3 000,00 s DPH 01.09.2025 Schola Privata Gutaiensis 03.09.2025 01.09.2025
Objednávka 20250048 Preprava žiakov 246,00 s DPH 28.08.2025 PE-MO TRANS s.r.o. 28.08.2025
Faktúra 20250576 BOZP 166,05 s DPH Zmluva 28.08.2025 ABS Moča s.r.o. 03.09.2025 28.08.2025
Faktúra FV02520810 Tovar 635,27 s DPH 4250010535 27.08.2025 PENTA SK s.r.o 27.08.2025 27.08.2025
Objednávka 4250010535 Tovar 635,27 s DPH 27.08.2025 PENTA SK s.r.o. 27.08.2025
zobrazené záznamy: 1-20/3670