|  | Faktúra | 6018800089 | Obed dosp. | 465,30 | s DPH |  |  | 05.04.2018 | Mesto Kolárovo |  |  |  | 11.04.2018 | 05.04.2018 | 
					
						|  | Faktúra | 601980008 | Obed dosp. | 392,70 | s DPH |  |  | 05.04.2018 | Mesto Kolárovo |  |  |  | 11.04.2018 | 05.04.2018 | 
					
						|  | Faktúra | 6010800090 | Obed štud. | 609,28 | s DPH |  |  | 05.04.2018 | Mesto Kolárovo |  |  |  | 11.04.2018 | 05.04.2018 | 
					
						|  | Faktúra | 6019800091 | Obed štud. | 721,92 | s DPH |  |  | 05.04.2018 | Mesto Kolárovo |  |  |  | 11.04.2018 | 05.04.2018 | 
					
						|  | Faktúra | 2012710 | Internet |  | s DPH |  |  | 05.04.2018 | UNITEL s.r.o. |  |  |  | 09.04.2018 | 05.04.2018 | 
					
						|  | Faktúra | 6018800092 | Obed- | 1 000,00 | s DPH |  |  | 05.04.2018 | Mesto Kolárovo |  |  |  | 11.04.2018 | 05.04.2018 | 
					
						|  | Faktúra | 6017800093 | Obed- | 8,33 | s DPH |  |  | 05.04.2018 | Mesto Kolárovo |  |  |  | 11.04.2018 | 05.04.2018 | 
					
						|  | Faktúra | 6016800094 | Obed- | 9,87 | s DPH |  |  | 05.04.2018 | Mesto Kolárovo |  |  |  | 11.04.2018 | 05.04.2018 | 
					
						|  | Faktúra | 5590027420 | Služba | 304,70 | s DPH |  |  | 05.04.2018 | IVES Košice |  |  |  | 09.04.2018 | 05.04.2018 | 
					
						|  | Faktúra | 20/2018 | Preprava žiakov | 294,72 | s DPH |  |  | 05.04.2018 | Vik-Tom s.r.o. |  |  |  | 06.04.2018 | 05.04.2018 | 
					
						|  | Faktúra | 180356 | Služba | 14,40 | s DPH |  |  | 05.04.2018 | ITAK s.r.o. |  |  |  | 06.04.2018 | 05.04.2018 | 
					
						|  | Faktúra | 2021043 | Preprava | 182,16 | s DPH | 2021064 |  | 06.12.2021 | RobiTour s.r.o. |  |  |  | 08.12.2021 | 06 | 
					
						|  | Faktúra | 8201971096 | Poplatky za telekom.služby | 29,24 | s DPH |  |  | 07.02.2018 | Slovak Telekom,a.s. |  |  |  | 12.02.2018 | 07.02.2018 | 
					
						|  | Faktúra | 20180013 | Služba | 660,96 | s DPH |  |  | 16.04.2018 | Schola Privata Gutaiensis |  |  |  | 23.04.2018 | 16,04.2018 | 
					
						|  | Faktúra | 2181200235 | Tovar | 39,00 | s DPH | Objednávka |  | 19.02.2018 | ARKA, a.s. |  |  |  | 20.02.2018 | 19.02.2018 | 
					
						|  | Zmluva | 02082010 | Zmluva BOZP a OPP |  | s DPH |  |  | 02.08.2010 | ABS Moča s.r.o. |  |  |  |  | 02.08.2010 | 
					
						|  | Faktúra | 180016 | Školenie | 50,00 | s DPH |  |  | 11.01.2018 | Mgr. Kristína Žigóová DOMENA | SSOŠ s VJM Kolárovo |  |  | 11.01.2018 | 11.01.2011 | 
					
						|  | Zmluva | 24.09.2013 | Bezpečnostný projekt,ochr. |  | s DPH |  |  | 24.09.2013 | ITAK s.r.o. | SSOŠ s VJM Kolárovo |  |  |  | 23.09.2013 | 
					
						|  | Zmluva | 1 | Poskytovanie služby vo fitnes centre |  | s DPH |  |  | 01.10.2013 | Iveta Kondéová | SSOŠ s VJM Kolárovo |  |  |  | 01.10.2013 | 
					
						|  | Zmluva | 28.02.2014 | Zmluva o nájme nebytových priestorov |  | s DPH |  |  | 28.02.2014 | CARETTA Restaurant&Pension |  |  |  |  | 28.02.2014 |