Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 911205 SanDisk Extreme 1 ks 12,28 s DPH 911205 Extreme Computers SSOŠ s VJM Kolárovo 22.10.2019
Objednávka 2020004 Prehliadka 490,94 s DPH 22012020 MARIOL KM s.r.o. SSOŠ s VJM Kolárovo 22012020
Faktúra 6202562283 Kancelárske potreby 44,08 s DPH 1225030462 08.08.2025 Ledum Kamara SK s.r.o. 04.08.2025 01.08.2025
Faktúra 2025F01120 Tovar 48,14 s DPH 2025001422 06.08.2025 I SEE IT s.r.o. 06.08.2025 06.08.2025
Faktúra 7019500138 Obed pre dospelých 215,60 s DPH Zmluva 05.08.2025 Mesto Kolárovo 05.08.2025 05.08.2025
Faktúra 7018500139 Obed pre dospelých 249,90 s DPH Zmluva 05.08.2025 Mesto Kolárovo 05.08.2025 05.08.2025
Faktúra 4592358156 PHM 270,15 s DPH Zmluva 05.08.2025 SLOVNAFT, a.s. 07.08.2025 05.08.2025
Faktúra 2502/12471 Učebné pomôcky 91,70 s DPH 25149277 05.08.2025 RADANSPORT s.r.o. 05.08.2025 05.08.2025
Faktúra SK252006 Tovar 50,90 s DPH OB253228 05.08.2025 Florbal s.r.o. 05.08.2025 05.08.2025
Objednávka 1250804020 Učebné pomôcky 275,09 s DPH 04.08.2025 LUMART SLOVAKIA s.r.o. 04.08.2025
Faktúra 12508021 Učebné pomôcky 275,09 s DPH 1250804020 04.08.2025 LUMART SLOVAKIA s.r.o. 08.08.2025 04.08.2025
Objednávka 2025001422 Tovar 48,14 s DPH 04.08.2025 I SEE IT s.r.o. 04.08.2025
Faktúra 251216 Vyk. služieb úloh zodpovednej osoby 73,80 s DPH Zmluva 04.08.2025 ITAK s.r.o. 04.08.2025 04.08.2025
Faktúra 20250025 Nájomné 3 000.00 s DPH 01.08.2025 Schola Privata Gutaiensis 04.08.2025 01.08.2025
Objednávka OB253228 Tovar 50,90 s DPH 01.08.2025 Florbal s.r.o. 01.08.2025
Objednávka 1225030462 Kancelárske potreby 44,08 s DPH 01.08.2025 Ledum Kamara SK s.r.o. 01.08.2025
Objednávka 25149277 Učebné pomôcky 91,70 s DPH 01.08.2025 RADANSPORT s.r.o. 01.08.2025
Faktúra 8373589107 Poplatky za telekomunikačné služby 29,73 s DPH 01.08.2025 Slovak Telekom,a.s. 06.08.2025 01.08.2025
Faktúra 20250528 BOZP 166,05 s DPH 28.07.2025 ABS Moča s.r.o. 04.08.2025 28.07.2025
Faktúra 304161524 Učebné pomôcky 48,26 s DPH 6659933 25.07.2025 Internet-Handel, s.r.o. 21.07.2025 25.07.2025
zobrazené záznamy: 1-20/3634