Menü:

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 911205 SanDisk Extreme 1 ks 12,28 s DPH 911205 Extreme Computers SSOŠ s VJM Kolárovo 22.10.2019
Objednávka 2020004 Prehliadka s DPH 22012020 MARIOL KM s.r.o. SSOŠ s VJM Kolárovo 22012020
Faktúra 24/0123 Výtlačky 169,31 s DPH Zmluva 19.03.2024 OPC Europe s.r.o. 19.03.2024 20.03.2024
Faktúra 2024019 Preprava žiakov 400,00 s DPH 20240016 15.03.2024 RobiTour s.r.o. 20.03.2024 15.03.2024
Objednávka 12463383 Učebné pomôcky 109,75 s DPH 14.03.2024 Euronumis s.r.o. 14.03.2024
Faktúra 240100953 Učebné pomôcky 109,75 s DPH 12463383 14.03.2024 Euronumis s.r.o. 15.03.2024 14.03.2024
Faktúra 240100114 Tovar-obal na vysvedčenie 493,56 s DPH 20240003 14.03.2024 RESKO PLUS s.r.o. 15.03.2024 14.03.2024
Faktúra 08/2024 Preprava žiakov 539,47 s DPH 20240015 13.03.2024 Vik-Tom s.r.o. 15.03.2024 13.03.2024
Faktúra 2024118 Hygienické potreby 107,10 s DPH 20240018 13.03.2024 Telekes Jozef-Folplast 15.03.2024 13.03.2024
Faktúra 20240008 Popl.za prev.nákl.(energie,plyn,vodné a stočné) 2 925,97 s DPH 12.03.2024 Schola Privata Gutaiensis 15.03.2024 12.03.2024
Faktúra 20240006 Služba 58,32 s DPH 12.03.2024 Schola Privata Gutaiensis 15.03.2024 12.03.2024
Faktúra 20240007 Služba 137,40 s DPH 12.03.2024 Schola Privata Gutaiensis 15.03.2024 12.03.2024
Faktúra 2400018 kancelárske potreby 249,00 s DPH 20240017 12.03.2024 Norbert Fitos N-DESING 15.03.2024 12.03.2024
Faktúra 2024018 Preprava žiakov 165,60 s DPH 20240014 12.03.2024 RobiTour s.r.o. 15.03.2024 12.03.2024
Faktúra 24112008 Nájom za poskytnutie priestorov 150,00 s DPH Zmluva 12.03.2024 Gúta Service,príspevková organizácia 15.03.2024 12.03.2024
Faktúra 7016400040 Obed pre žiakov 2 519,00 s DPH 07.03.2024 Mesto Kolárovo 13.03.2024 07.03.2024
Faktúra 705400041 Obed pre žiakov 2 290,00 s DPH Zmluva 07.03.2024 Mesto Kolárovo 14.03.2024 07.03.2024
Faktúra 2764326136 Poplatok za telekomunikačné služby 141,77 s DPH Zmluva 07.03.2024 Orange Slovensko, a.s. 12.03.2024 07.03.2024
Faktúra 7015400038 Obed pre dospelých 1 069,20 s DPH Zmluva 07.03.2024 Mesto Kolárovo 12.03.2024 07.03.2024
Faktúra 06240080 Členský príspevok 250,00 s DPH Zmluva 07.03.2024 Slovenská obchodná a priemyselná komora 12.03.2024 07.03.2024
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2842

Újdonságok

Kapcsolat

  • *** Súkromná spojená škola, Slovenská 52, Kolárovo *** Közös Igazgatású Magániskola
    Slovenská 52
  • +421357775080
    +421357775081

Fényképalbum